辰溪縣信訪局2025年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布時(shí)間:2024-12-30 15:36 信息來(lái)源:辰溪縣財(cái)政局
辰溪縣信訪局
2025年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分2025年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理人民群眾給縣委、縣人民政府的來(lái)信(含網(wǎng)上信訪),接待群眾上訪,為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作;綜合分析信訪信息,及時(shí)、準(zhǔn)確地向縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題,保證信訪渠道暢通,負(fù)責(zé)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案處理信訪問(wèn)題的服務(wù)保障。
2、承辦上級(jí)信訪部門和縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦、轉(zhuǎn)辦的信訪事項(xiàng),督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況;向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門交辦信訪事項(xiàng),督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。
3、協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問(wèn)題;協(xié)調(diào)處理群眾集體來(lái)縣到市赴省進(jìn)京上訪和異常、突發(fā)性信事件;督促、協(xié)調(diào)縣直各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的信訪工作。
4、擬定全縣有關(guān)信訪工作的政策和法律、法規(guī),并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣信訪系統(tǒng)的法治建設(shè)。
5、指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù),總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn)和建議。
6、了解并掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況,提出加強(qiáng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門信訪隊(duì)伍建設(shè)措施;組織全縣信訪干部的培訓(xùn);指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門信訪工作辦公自動(dòng)化和信息化建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)信訪工作的調(diào)研宣傳和信息報(bào)送等工作。
8、負(fù)責(zé)駐長(zhǎng)勸返和駐京勸返的聯(lián)絡(luò)工作,承擔(dān)縣信訪聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作,督促落實(shí)縣信訪聯(lián)席會(huì)議決定的事項(xiàng)。
9、承辦縣委、縣人民政府及縣委辦、縣政府辦交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
辰溪縣信訪局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè),分別為辦公室(辦信室)、接訪室、綜合督查室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年辰溪縣信訪局部門預(yù)算編制范圍包括:辰溪縣信訪局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金;支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算:2025年本部門收入預(yù)算179.61萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算收入179.61萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較上年減少49.05萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
(二)支出預(yù)算:2025年本部門支出預(yù)算179.61萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出167.07萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出12.54萬(wàn)元。支出較上年減少49.05萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
四、一般公共預(yù)算支出情況
2025年本部門一般公共預(yù)算支出179.61萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出167.07萬(wàn)元,占93.02%,社會(huì)保障和就業(yè)支出12.54萬(wàn)元,占6.98%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)121.66萬(wàn)元,占總支出的比重為67.74%,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中,人員經(jīng)費(fèi)107.26萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)14.40萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)項(xiàng)目支出:2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算57.95萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。行政運(yùn)行支出57.95萬(wàn)元,主要用于信訪專項(xiàng)工作開(kāi)支及發(fā)放全縣信訪專干崗位津貼。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.40萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少3.20萬(wàn)元,下降18.18%,主要原因是堅(jiān)持過(guò)緊日子,勤儉節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少3.20萬(wàn)元,主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,落實(shí)相關(guān)文件精神。
(三)一般性支出情況:本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開(kāi)0場(chǎng)會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú);本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開(kāi)展0場(chǎng)培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú);擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況:2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為179.61萬(wàn)元,基本支出121.66萬(wàn)元,單位項(xiàng)目支出57.95萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。


