辰溪縣退役軍人事務局2024年部門預算公開說明
發布時間:2023-12-29 10:11 信息來源:辰溪縣財政局
辰溪縣退役軍人事務局
2024年部門預算公開說明
目 錄
第一部分2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的法律法規和政策規定,擬定縣退役軍人發展規劃和政策,并組織實施;褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風貌和價值導向。
2、負責全縣軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
3、組織指導全縣退役軍人教育培訓工作,協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
4、貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策,會同有關部門制定退役軍人相關政策,并組織實施。
5、組織協調落實移交到本縣的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,貫徹落實退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作,負責全縣軍供服務保障工作。
7、組織開展全縣擁軍優屬工作。負責全縣現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作,貫徹執行國家關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。
8、負責全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作,審核擬列入全縣重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄。
9、指導并監督檢查關于退役軍人相關法律法規和政策措施的落實,開展全縣退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
辰溪縣退役軍人事務局單位內設機構包括:內設機構5個,分別為辦公室,優撫擁軍股,移交安置股,財務室,權益維護股。
二、部門預算單位構成
納入2024年辰溪縣退役軍人事務局部門預算編制范圍包括:辰溪縣退役軍人事務局本級。
三、部門收支總體情況
2024年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金;支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。
(一)收入預算:2024年本部門收入預算2128.90萬元,其中,一般公共預算收入2128.90萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助0萬元。收入較上年減少2977.48萬元,主要原因是上年將上級轉移收入納入縣級預算,2024年實行縣本級統計,沒有將上級轉移收入列入年度預算內。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算2128.90萬元,其中,社會保障和就業支出1896.26萬元,衛生健康支出215.06萬元,住房保障支出17.58萬元。支出較上年減少2977.48萬元,主要原因是2023年支出包含上級轉移支出,2024年實行縣本級預算,將上級轉移支出不列入年度預算。
四、一般公共預算支出情況
2024年本部門一般公共預算支出2128.90萬元(含上級財政補助0萬元),其中,社會保障和就業支出1896.26萬元,占89.07%,衛生健康支出215.06萬元,占10.10%,住房保障支出17.58萬元,占0.83%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數258.96萬元,占總支出的比重為12.16%,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中,人員經費230.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費28.80萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算1869.94萬元,占總支出的比重為87.84%,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。傷殘撫恤支出326.00萬元,主要用于優撫對象中的;在鄉復員、退伍軍人生活補助支出326.00萬元,主要用于優撫對象生活補貼;義務兵優待支出108.40萬元,主要用于優撫對象生活補貼;農村籍退役士兵老年生活補助支出434.09萬元,主要用于退役軍人事務;其他優撫支出90.00萬元,主要用于退役軍人的優撫支出;退役士兵安置支出370.39萬元,主要用于優撫對象醫療保障;優撫對象醫療補助支出215.06萬元,主要用于優撫對象醫療報銷。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年本部門機關運行經費28.80萬元,比上年預算減少12.80萬元,下降30.77%,主要原因是機關要求過緊日子,公用經費核定數減少,2024年調整人頭運行經費。
(二)“三公”經費預算:2024年本部門“三公”經費預算數為2.50萬元,其中,公務接待費2.50萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年減少0.50萬元,主要原因是規范公務接待管理,加強審批,嚴格控制支出,壓縮公務接待支出。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2128.90萬元,基本支出258.96萬元,單位項目支出1869.94萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。


