辰溪縣長田灣鄉人民政府2025年部門預算公開說明

發布時間:2024-12-30 15:44 信息來源:辰溪縣財政局

辰溪縣長田灣鄉人民政府

2025年部門預算公開說明

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第一部分2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

第一部分部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、黨政辦公室。負責黨政服務和綜合協調工作,負責機 關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、績效考核、督查督辦、 后勤保障等工作;負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審 核;負責權限內行政審批工作;負責政務公開和政務服務管理、 電子政務、數據管理、信用體系建設等工作;負責便民服務大廳 日常管理、監督、考核等工作;做好“互聯網+政務服務”平臺 建設管用,推進“一件事一次辦”改革等。

2、黨建辦公室。負責機關黨建工作;負責基層黨建工作 的組織推動、業務指導、督促落實和綜合協調等工作;負責基層 黨組織建設和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干部、關心下一代的工 作;負責機關事業單位的機構編制、人事政工管理等工作,協助 管理派出(駐)機構人員;負責宣傳思想文化、意識形態(網絡 意識形態、網絡安全)、統戰工作;協調工會、共青團、婦聯等 群團組織相關工作等。

3、經濟發展辦公室。負責擬訂經濟發展規劃并組織實施; 負責指導、推動農村集體經濟發展;負責優化營商環境、招商引 資、商貿流通、市場服務、市容市貌管理、交通運輸、農村公路 建設養護、科技科普、統計等相關工作;承擔市場監管有關方面 的指導協調職責;協調與發展經濟相關的其他工作。

4、生態辦公室。負責宣傳貫徹落實習近平生態文明思想 和生態環境等方面法律法規及政策;按照職責權限,承擔自然資 源保護利用、生態環境保護等方面工作;負責督促屬地內企業落 實水體、土壤、大氣污染防治主體責任;宣傳指導村民采用生態 環保的種植、養殖等生產生活方式,減少農業面源污染;承擔屬 地內農用地污染狀況調查工作;承擔屬地內飲用水源地日常監督 管理工作;常態化開展屬地內污染源現場、生態功能區檢查,承 擔或配合落實環保督察交辦問題整改;承擔鄉鎮黨委、政府交辦 的其他工作。

5、平安法治和應急管理辦公室。負責社會治理、平安建 設、信訪維穩、掃黑除惡常態化管理等工作;協調推動預防、 化解社會矛盾和風險,推進社會治安整治、鐵路護路聯防、國家 安全人民防線和反邪教等工作;負責安全生產、防汛抗旱、綜合 防災減災救災報災、地質災害、消防、森林防滅火、突發事件應 急救援等工作。

6、社會事務綜合服務中心。負責轄區內社會保險、醫療 保險、就業維權、工傷失業、勞動爭議、衛生健康、民族宗教、 社會救助、養老服務、未成年人保護和留守兒童關愛、殘疾人保 障等相關服務性工作;承擔文化宣傳、旅游開發、廣播影視、文 藝演出、群眾體育等公益服務職責;負責新時代文明實踐相關事項 務性工;做好其他相關社會服務工作。

7、農業綜合服務中心。為鄉鎮所屬公益一類事業單位。 負責農技、農機、水利、畜牧水產、動物防疫、林業等方面的技術 宣傳推廣應用與指導;負責農作物病蟲害監測與防治和農產品質 量監管服務;負責水利基本建設的規劃實施、水利設施防洪保安 與開發利用以及水旱災害防御工作;負責森林資源保護、造林綠 化、林區生態建設及病蟲害防治工作;負責集體資產監督管理、 農民減負監督管理;承擔林長制、河長制、田長制等相關事務性工 作;承擔農村人居環境整治、農村房屋建設等事務性工作;承擔 農機安全監管服務工作等。貫徹執行上級有關鄉村振興工作的方 針、政策和法律法規,負責做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接各項工作。

8、退役軍人服務站。 為鄉鎮所屬公益一類事業單位。主 要負責轄區內退役軍人和其他優撫對象撫恤優待經費發放、走訪 慰問、數據采集、資料管理、匯總分析等工作;負責國防動員教 育、民兵預備役和擁軍優屬等工作;負責退役軍人和其他優撫對 象就業創業服務,協助開展職業教育和技能培訓;協助做好退役人 軍人戶籍關系、組織關系轉移等工作;負責退役軍人和其他優撫 對象來訪接待、來信辦理、心理疏導、權益維護、政策解答、法 律服務以及退役軍人輿情的收集引導等工作。

9、綜合行政執法大隊,副科級。為鄉鎮所屬公益一類事 業單位。根據相關法律法規及政策性文件授權,以鄉鎮政府名義 開展執法工作,并接受有關縣級主管部門的業務指導和監督;負 責安全生產、消防、森林防滅火及其他應急管理、自然資源、市 場監管、生態環境、市容市貌環境衛生、農業農村、林業、水利、 教育、體育、文化旅游、衛生健康、交通運輸、社會保障等方面 違法活動的日常巡查、綜合檢查、接受投訴舉報、向上報告線索、 協助調查取證等工作,依據授權辦理適用簡易程序的案件;作為 綜合執法平臺,統一組織轄區內派出(駐)機構的執法力量和資 源,實行聯合執法。

(二)機構設置

辰溪縣長田灣鄉人民政府單位內設機構包括:內設機構9個,分別為黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、生態辦公室、平安法治和應急管理辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

二、部門預算單位構成

納入2025年辰溪縣長田灣鄉人民政府部門預算編制范圍包括:辰溪縣長田灣鄉人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金;支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

(一)收入預算:2025年本部門收入預算524.81萬元,其中,一般公共預算收入524.81萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級單位補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年減少139.52萬元,主要原因是鄉村振興及基層黨建工作開支減少,公用經費支出減少。

(二)支出預算:2025年本部門支出預算524.81萬元,其中,一般公共服務支出468.00萬元,社會保障和就業支出56.82萬元。支出較上年減少139.52萬元,主要原因是鄉村振興及基層黨建工作開支減少,公用經費支出減少。

四、一般公共預算支出情況

2025年本部門一般公共預算支出524.81萬元,其中,一般公共服務支出468.00萬元,占89.18%,社會保障和就業支出56.82萬元,占10.83%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數524.81萬元,占總支出的比重為100.00%,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中,人員經費465.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費58.90萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算0萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2025年本部門機關運行經費58.90萬元,比上年預算減少2.90萬元,下降4.69%,主要原因是貫徹執行中央關于厲行勤儉節約有關規定。

(二)“三公”經費預算:2025年本部門“三公”經費預算數為8.00萬元,其中,公務接待費5.00萬元,公務用車購置及運行費3.00萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.00萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年減少17.00萬元,主要原因是貫徹執行中央關于厲行勤儉節約有關規定。

(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算3.00萬元,擬召開20余次會議,人數750余人,內容為鄉村兩級干部及駐村工作隊例會、專項會議;本部門培訓費預算0萬元,擬開展0場培訓,人數0人,內容為無;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2025年部門整體支出績效目標的金額為524.81萬元,基本支出524.81萬元,單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

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