辰溪縣橋頭溪鄉人民政府2019年度部門決算
發布時間:2020-09-30 12:09 信息來源:辰溪縣橋頭溪鄉
目 錄
第一部分橋頭溪鄉人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分橋頭溪鄉人民政府2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算批復表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
第三部分橋頭溪鄉人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分橋頭溪鄉人民政府概況
一、部門職責
1、黨政辦公室:協助鄉鎮領導處理日常事務;協調鄉鎮機關各辦、鄉鎮屬各部門關系;負責文秘、檔案、計劃、統計、信息、信訪、保衛、保密、會務和機關事務后勤保障等工作;組織草擬綜合性報告、政策性文件;組織制訂和監督實施機關內部各項規章制度;做好機關內部紀檢、監察、組織、從事、宣傳、統戰、武裝、工會、團委、婦聯和人大、村兩委等工作;承辦鄉鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。
2、農業辦公室:負責貫徹執行上級對農業和農村工作的方針、政策、法律、法規;負責擬訂全鄉農業、農經工作規劃;檢查、指導全鄉農經和村組財務工作;負責農田基本建設的規劃實施和水土保護與河道資源的管理工作;負責村政管理和植樹造林工作;負責先進技術的推廣與應用,農業生產資料的組織與協調;負責全鄉多種經營生產的規劃、管理、指導和服務工作;大力發展畜牧水產業、養殖業和種植業;承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。
3、計劃生育辦公室工作職責:大力宣傳,貫徹執行計劃生育法、省計生條例;深入調查摸底,掌握有效數據,做好人口計劃工作,做好黨委參謀;為廣大育齡夫婦服務。指導落實計劃措施,提供有效的避孕藥具,做好B超查環、查孕及術后追蹤隨訪工作;認真做好人口與計劃生育基礎知識教育,做好生育證的管理,發放流動人口查、驗證工作。做好人口計劃統計、收集有關數據及向上回報;建立、健全計生協會機構,組織和積極發動群眾參加計生協會。做好群眾來信來訪工作及計劃外生育社會撫養費的征收工作,領導交辦的其它工作。
4、維護穩定和社會治安綜合治理辦公室:負責貫徹執行上級有關基層社會治安綜合治理工作的方針、政策和法律法規;健全鄉、村兩級治保、調解網絡組織,加強信息聯絡聯系;檢查、督促、考核各單位社會治安綜合治理目標管理責任制的落實;廣泛開展群防群治治安防范工作;加強法制教育,廣泛開展農村普法宣傳;及時處理各類民間糾紛,做好群眾來信來訪接待調處工作。加強對外來人口的管理,開展企業內保工作和“兩勞”人員的幫教工作,強化社會治安;承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。
5、規劃建設辦公室:負責并組織實施鄉村建設規劃;負責鄉村道路的建設養護;配合和協助有關職能部門查處亂占濫用耕地和違章建筑;指導和管理鄉村的綠化、環境、衛生和鄉容監察工作;建立健全鄉村建設檔案管理制度;承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置
橋頭溪鄉人民政府作為一級部門預算單位,納入2019年部門預算編制范圍的單位包括:衛生和計劃生育辦公室、安監站、扶貧站、財政所等部門。
第二部分橋頭溪鄉人民政府2019年度部門決算表
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財政撥款收入支出決算批復表
(五)一般公共預算財政撥款支出決算表
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表
(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
第三部分橋頭溪鄉人民政府2019年度部門決算情況說明
一、關于2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度共取得收入825.15萬元,較上年同期減少179.59萬元,收入減少主要是因為財政撥款減少。2019年度支出830.15萬元,較上年同期減少166.79萬元,減少16.73%,支出減少主要是因為嚴格控制各項開支。
二、關于2019年度收入決算情況說明
2019年度共取得收入825.15萬元,全部為財政撥款收入。
三、關于2019年度支出決算情況說明
2019年度共發生支出830.15萬元,其中:基本支出704.03萬元,占總支出的84.8%;項目支出126.13萬元,占總支出的15.2%。
四、關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度共取得財政撥款收入825.15萬元,較上年同期減少179.59萬元,收入減少主要是因為財政撥款減少。2019年度支出830.15萬元,較上年同期減少166.79萬元,減少16.73%,支出減少主要是因為嚴格控制各項開支。
五、關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2019年度財政撥款支出830.15萬元,較上年同期減少166.79萬元,減少16.73%,支出減少主要是因為嚴格控制各項開支。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
2019年度共發生一般公共預算財政撥款支出830.15萬元,基本支出704.03萬元,占總支出的84.8%;項目支出126.13萬元,占總支出的15.2%。主要用于:一般公共預算撥款基本支出704.03萬元,包含行政運行支出520.75萬元,占總支出的62.73%;社會保障和就業支出112.47,占總支出的13.55%;農林水支出35.5萬,住房保障支出35.31萬元。項目支出126.13萬元,占總支出的15.19%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2019年度共發生一般公共預算財政撥款支出830.15萬元,其中:行政運行科目支出520.75萬元;一般行政管理事務126.13萬元;社會保障和就業支出112.47萬元;農業支出5.5萬元;扶貧支出30萬元;住房保障支出35.31萬元。
六、關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度共發生一般公共預算財政撥款基本支出704.03萬元,其中人員經費支出496.35萬元,占總支出的70.5%;公用經費支出207.68萬元,占總支出的29.5%.
七、關于2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出26.45萬元,完成年初預算的94.46%,較上年同期增加1.43萬元。其中:公務接待支出13.74萬元,完成年初預算的98.14%,較上年同期增加4.19萬元;公務用車運行及維護費支出12.71萬元,完成年初預算的90.78%,較上年同期減少1.97萬元;本年度未發生和因公出國(境)費支出。“三公”經費下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年本單位因公出國(境)共計0個團組、0人;公務用車購置0輛,保有是為1輛;國內公務接待163批次,1974人,其中國內外事接待0批次,0人;2019年本單位車均購置費0萬元,車均維護費12.71萬元(含租車費等)。
八、關于2019年度政府性基金預算收入支出決算情況
本單位未發生政府性基金預算收入與支出。
九、其他重要事項
(一)機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出207.68萬元,比2018年增加34.75萬元。主要原因是扶貧工作量增加。各部門相關工作經費增加。
(二)政府采購支出情況。
本單位2019年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
(三)國有資產占用情況。截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,公務用車1輛,業務用車0輛;單價50萬以上設備0臺,單位100萬以上設備0臺。
(四)預算績效情況的說明。
根據財政預算管理要求,我單位對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中:一級項目0個、二級項目0個,共涉及預算資金0萬元。自評覆蓋率達到0%。
第四部分名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。


