辰溪縣司法局2024年部門預算公開說明

發布時間:2023-12-29 10:54 信息來源:辰溪縣財政局

辰溪縣司法局

2024年部門預算公開說明

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第一部分2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

第一部分部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責。

1貫徹執行國家、省、市有關司法行政工作的法律法規,擬訂司法行政工作發展規劃和年度計劃并組織實施。

2擬訂、指導法制宣傳教育和依法治理工作計劃并組織實施;參與社會治安綜合治理工作。

3指導、管理、監督律師、公證、法律援助工作并承擔相應責任。

4指導、監督鄉鎮司法所建設和人民調解、社區矯正工作;會同有關部門負責對刑滿釋放、期滿解教人員的安置幫教工作。

5指導、監督法律服務工作。

6指導、管理司法行政系統的計劃財務及服裝、車輛等警用物資裝備。

7指導司法行政系統隊伍建設和思想政治工作;負責司法行政系統的宣傳教育培訓、考核獎勵、警務管理和警務督察工作。

8承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。

(二)機構設置。

辰溪縣司法局單位內設機構包括:內設機構12個,分別為辦公室、政策法規股、法治調研督察和法治宣傳股、行政復議與應訴股、行政執法協調監督股、社區矯正管理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股、律師工作股、計財裝備股、政工室、24個派出機構(各司法所)。

二、部門預算單位構成

納入2024年辰溪縣司法局部門預算編制范圍包括:辰溪縣司法局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金;支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

(一)收入預算:2024年本部門收入預算2464.08萬元,其中,一般公共預算收入2270.08萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助194.00萬元。收入較上年增加87.25萬元,主要原因是人員及項目。

(二)支出預算:2024年本部門支出預算2464.08萬元,其中,公共安全支出2178.93萬元,社會保障和就業支出162.95萬元,住房保障支出122.21萬元。支出較上年增加87.25萬元,主要原因是人員及項目增加。

四、一般公共預算支出情況

2024年本部門一般公共預算支出2464.08萬元(含上級財政補助194.00萬元),其中,公共安全支出2178.93萬元,占88.43%,社會保障和就業支出162.95萬元,占6.61%,住房保障支出122.21萬元,占4.96%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數2067.08萬元,占總支出的比重為83.89%,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中,人員經費1871.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費195.20萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算397.00萬元,占總支出的比重為16.11%,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。行政運行支出397.00萬元,主要用于社區矯正項目、村社區法律顧問項目、法律顧問團等

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2024年本部門機關運行經費195.20萬元,比上年預算減少111.60萬元,下降36.38%,主要原因是響應黨中央號召,嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

(二)“三公”經費預算:2024年本部門“三公”經費預算數為20.00萬元,其中,公務接待費10.00萬元,公務用車購置及運行費10.00萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費10.00萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年減少10.00萬元,主要原因是嚴格控制“三公”經費開支,厲行節約。

(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算3.00萬元,擬召開執法人員會議,人數約200人,內容為執法人員培訓;培訓費預算0萬元;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額130.00萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算130.00萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車2輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2464.08萬元,基本支出2067.08萬元,單位項目支出397.00萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2024年部門預算表

1收支總表

2收入總表

3支出總表

4支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6財政撥款收支總表

7一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

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