辰溪縣林業局2025年部門預算公開說明
發布時間:2024-12-30 10:52 信息來源:辰溪縣財政局
辰溪縣林業局
2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草原及其生態保護修復的政策、規劃、標準并組織實施,按規定起草相關地方性法規、規章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價,統一發布相關信息。
2、組織、協調、指導和監督全縣林業和草原生態保護修復及造林綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護修復工程,指導、監督各類公益林和商品林的培育,指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作,組織指導林木花卉工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。承擔縣綠化委員會的具體工作。
3、負責森林、草原、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全縣森林采伐限額。負責林地管理,擬訂林地保護利用規劃并組織實施,指導公益林區劃界定和保護管理工作,按權限負責管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作,監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作,擬訂濕地保護規劃和相關標準,監督管理濕地的開發利用。
4、負責監督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調查,組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃,擬訂相關標準,監督管理沙化土地的開發利用,組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核,組織沙化災害預測預報和應急處置。
5、負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查,擬訂及調整縣級重點保護的陸生野生動物、植物名錄,指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測,監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用,按分工監督管理野生動植物進出口。
6、負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃和相關標準。負責國家公園設立、規劃、建設和特許經營等工作,負責省、市政府委托或縣政府直接行使所有權的國家公園等自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批,組織審核世界自然遺產的申報,會同有關部門審核自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。
7、負責推進林業和草原改革相關工作,擬訂集體林權制度、國有林場、草原等重大改革意見并監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施,指導農村林地承包經營工作。開展退耕(牧)還林還草,負責天然林保護工作。
8、擬訂林業和草原資源優化配置及木材利用政策,擬訂相關林業產業標準并監督實施,組織、指導林產品質量監督,指導生態扶貧相關工作。
9、指導國有林場基本建設和發展,組織林木種子、草種種質資源普查,組織建立種質資源庫,負責良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產經營行為,監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。
10、指導全縣森林公安工作,監督管理森林公安隊伍,指導全縣林業重大違法案件的查處,負責相關行政執法監管工作,指導林區社會治安治理工作。
11、負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制森林和草原火災防治規劃和防護標準并指導實施,指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時,可以提請縣應急管理局,以縣應急指揮機構名義,部署相關防治工作。
12、監督管理林業和草原資金和國有資產,提出縣級林業和草原預算內投資、財政性資金安排建議,按縣政府規定權限,審核縣級規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策,組織實施林業和草原生態補償工作。
13、負責林業和草原科技、教育和外事工作,指導全縣林業和草原人才隊伍建設,組織實施林業和草原國際交流與合作事務,承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
15、加大生態系統保護力度,實施重要生態系統保護和修復工程,加強森林、草原、濕地監督管理的統籌協調,大力推進國土綠化,保障國家生態安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系,統一推進全縣各類自然保護地的清理規范和歸并整合,構建統一規范高效的國家公園體制。
(二)機構設置
辰溪縣林業局單位內設機構包括:內設機構4個,分別為辦公室(人事財務股)、造林綠化股(縣綠化委員會辦公室、縣退耕還林辦公室)、森林資源管理股(政策法規行政審批股)、自然保護地和野生動植物管理股(國家公園管理辦公室)。
二、部門預算單位構成
納入2025年辰溪縣林業局部門預算編制范圍包括:辰溪縣林業局本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金;支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。
(一)收入預算:2025年本部門收入預算2055.37萬元,其中,一般公共預算收入2055.37萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級單位補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年減少347.49萬元,主要原因是人員經費減少。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算2055.37萬元,其中,社會保障和就業支出210.01萬元,農林水支出1845.36萬元。支出較上年減少347.49萬元,主要原因是人員經費減少。
四、一般公共預算支出情況
2025年本部門一般公共預算支出2055.37萬元,其中,社會保障和就業支出210.01萬元,占10.22%,農林水支出1845.36萬元,占89.78%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數1818.37萬元,占總支出的比重為88.47%,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中,人員經費1621.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費196.50萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算237.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。行政運行支出12.00萬元,主要用于為特定項目建設而發生的勞務費、差旅費、辦公費等支出;林業草原防災減災支出56.00萬元,主要用于森林防火及林業有害生物防治方面的支出;其他林業和草原支出169.00萬元,主要用于森林資源建設、保護及管理方面的支出。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025年本部門機關運行經費196.50萬元,比上年預算減少13.50萬元,下降6.43%,主要原因是人員減少。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門“三公”經費預算數為8.00萬元,其中,公務接待費8.00萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年持平,主要原因是各級檢查及部門之間工作交流的次數、人數與上年基本持平。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算3.00萬元,擬召開6次會議,人數320人,內容為全縣油茶技術培訓會;全縣森林違法圖斑核查工作業務培訓會;全縣公益林補助資金發放推進會;全縣林業執法工作培訓會;全縣林業有害生物防治工作培訓會;全縣森林防火工作培訓會;培訓費預算1.00萬元,擬開展1次培訓,人數130人,內容為湖南事業單位工作人員培訓;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車4輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車4輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2025年部門整體支出績效目標的金額為2055.37萬元,基本支出1818.37萬元,單位項目支出237.00萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。


