辰溪縣自然資源局2025年部門預算公開說明

發(fā)布時間:2024-12-30 17:26 信息來源:辰溪縣財政局

辰溪縣自然資源局

2025年部門預算公開說明

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第一部分2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

第一部分部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

貫徹實施國家、省、市有關土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源和測繪管理的規(guī)章、辦法,依照規(guī)定負責有關行政復議;研究擬定管理、保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源和測繪管理的規(guī)章、辦法,依照規(guī)定負責有關行政復議;負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施;負責空間生態(tài)修復;負責地災預防和整理;推動自然資源和規(guī)劃領域科學技術發(fā)展;貫徹實施土地、破產(chǎn)資源、測繪管理的技術標準、規(guī)程、規(guī)范和辦法。負責組織城市總體規(guī)劃負責戰(zhàn)略研究,提出統(tǒng)籌城鄉(xiāng)規(guī)劃、促進兩型社會建設建議,負責組織城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃的審查及報批工作;負責城市規(guī)劃區(qū)建設項目選址、設計和建筑工程設計方案審查;完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

辰溪縣自然資源局單位內設機構包括:內設機構9個,分別為辦公室(人事財務股)、行政審批股、自然資源調查確權股、自然資源管理和利用股、空間規(guī)劃股、工程規(guī)劃管理股、國土空間用途管制和耕地保護股、地質礦產(chǎn)管理股、監(jiān)督執(zhí)法股。

二、部門預算單位構成

納入2025年辰溪縣自然資源局部門預算編制范圍包括:辰溪縣自然資源局本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金;支出包括保機關基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。

(一)收入預算:2025年本部門收入預算985.10萬元,其中,一般公共預算收入985.10萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級單位補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年減少100.69萬元,主要原因是經(jīng)濟增長放緩。

(二)支出預算:2025年本部門支出預算985.10萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出104.12萬元,自然資源海洋氣象等支出880.98萬元。支出較上年減少100.69萬元,主要原因是人員減少。

四、一般公共預算支出情況

2025年本部門一般公共預算支出985.10萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出104.12萬元,占10.57%,自然資源海洋氣象等支出880.98萬元,占89.43%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數(shù)985.10萬元,占總支出的比重為100.00%,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中,人員經(jīng)費863.50萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費121.60萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算0萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費:2025年本部門機關運行經(jīng)費121.60萬元,比上年預算增加8.00萬元,上升7.04%,主要原因是辦公費、差旅費等公用經(jīng)費增加。

(二)“三公”經(jīng)費預算:2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11.00萬元,其中,公務接待費6.00萬元,公務用車購置及運行費5.00萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費5.00萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較上年減少12.00萬元,主要原因是厲行節(jié)約,及非急需非剛性支出的壓減。

(三)一般性支出情況:本部門會議費預算0萬元,擬召開0場會議,人數(shù)0人,內容為無;本部門培訓費預算0萬元,擬開展0場培訓,人數(shù)0人,內容為無;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2025年部門整體支出績效目標的金額為985.10萬元,基本支出985.10萬元,單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

19、國有資本經(jīng)營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

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