辰溪縣公安局2025年部門預算公開說明

發布時間:2024-12-30 10:32 信息來源:辰溪縣財政局

辰溪縣公安局

2025年部門預算公開說明

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第一部分2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

第一部分部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、貫徹執行公安工作的法律、法規、規章和方針、政策,研究制定公安工作方案和措施,領導、監督、檢查全縣公安工作。

2、調查研究公安工作中出現的新情況、新問題,掌握危害國家安全、影響社會治安穩定的情報信息,分析預測敵情和社情,為縣委、縣政府和上級公安機關提供信息并提出對策。

3、承擔組織開展公安隊伍正規化、裝備現代化建設及民警教育和公安宣傳工作的責任,組織公安督察工作,實施對民警的監督和權益保護。

4、預防、制止和偵查違法犯罪活動,參與處置嚴重危害社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件,協助、配合國家安全機關做好國家安全保衛工作和反恐防暴工作。

5、依法查處危害社會治安秩序行為,承擔全縣治安、戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業和出入境管理責任;管理集會、游行、示威活動。

6、管理道路交通安全,維護道路交通秩序,承擔查處道路交通事故、管理機動車輛和駕駛員的責任。

7、指導和監督國家機關、社會團體、企事業組織和重點建設工程的治安保衛工作,指導內保組織和治保會等群眾性組織的治安防范工作。

8、管理看守所、拘留所。配合縣司法局依法加強對社區服刑人員的監管。

9、負責轄區的公安警衛工作。

10、組織實施公安信息技術、刑事技術、行動技術、公共信息網絡安全監察技術等公安科技建設,監督管理計算機信息系統安全保護工作。

11、承辦縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他事項。

(二)機構設置

辰溪縣公安局單位內設機構包括:內設機構32個,分別為指揮中心、隊伍管理中心、執法監管中心、防控中心、偵查中心、監所管理中心、交通管理中心及25個派出所。

二、部門預算單位構成

納入2025年辰溪縣公安局部門預算編制范圍包括:辰溪縣公安局本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金;支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

(一)收入預算:2025年本部門收入預算8167.23萬元,其中,一般公共預算收入7220.23萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助947.00萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級單位補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年減少896.54萬元,主要原因是退休人員及調出人員增加,在職人數減少,公用及人員經費相應減少。

(二)支出預算:2025年本部門支出預算8167.23萬元,其中,公共安全支出7763.87萬元,社會保障和就業支出403.36萬元。支出較上年減少896.54萬元,主要原因是主要是退休人員增加,在職人數減少及,公用及人員經費相應減少。

四、一般公共預算支出情況

2025年本部門一般公共預算支出8167.23萬元,其中,公共安全支出7763.87萬元,占95.06%,社會保障和就業支出403.36萬元,占4.94%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數6269.55萬元,占總支出的比重為76.76%,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中,人員經費5645.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費624.00萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算1897.68萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。行政運行支出1897.68萬元,主要用于機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2025年本部門機關運行經費624.00萬元,比上年預算減少214.20萬元,下降25.55%,主要原因是退休及調出人員增加,在職人數減少。

(二)“三公”經費預算:2025年本部門“三公”經費預算數為327.00萬元,其中,公務接待費2.00萬元,公務用車購置及運行費325.00萬元(其中,公務用車購置費145.00萬元,公務用車運行費180.00萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年增加45.00萬元,主要原因是車輛老舊,25年預計購買新的執法勤務車輛。

(三)一般性支出情況:本部門會議費預算0萬元,擬召開0場會議,人數0人,內容為無;培訓費預算2.00萬元,擬開展30場培訓,人數300人,內容為警務技能培訓;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車56輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車22輛,特種專業技術用車32輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車5輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車5輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2025年部門整體支出績效目標的金額為8167.23萬元,基本支出6269.55萬元,單位項目支出1897.68萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

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