辰溪縣工業和信息化局2025年部門預算公開說明
發布時間:2024-12-30 10:23 信息來源:辰溪縣財政局
辰溪縣工業和信息化局
2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
貫徹國家有關工業信息化工作的方針、政策和法律、法規、規章;擬定工業和信息化發展規劃并組織實施;負責 推進全縣工業結構戰略性調整和優化升級;負責監測分析全縣經濟運行態勢,進行預測預警、信息引導,調節日 常經濟運行;推進企業技術創新體系和能力建設及企業技術改造投資管理工作;綜合協調節能降耗和綜合利用工 作;負責全縣電力、煤炭、燃氣等經濟運行保障要素的運行管理;指導工業和信息化產業企業發展生產性服務 業;擬定促進中小企業發展政策措施;協調和管理全縣信息安全保障體系建設;負責民爆器材行業管理和生產經 銷環節的安全監管工作;指導協調全縣工業、信息化領域對外交流合作及人才開發培訓工作;負責全縣電力行政 執法工作,監督檢查電力法律法規執行情況等。
(二)機構設置
辰溪縣工業和信息化局單位內設機構包括:內設機構4個,分別為分別為辦公室(人事股)、運行監測協調股(中小企 業發展促進股)、投資規劃股(綜合法規股、行政審批服務股)、電力運行股(節能與綜合利用股)。
二、部門預算單位構成
納入2025年辰溪縣工業和信息化局部門預算編制范圍包括:辰溪縣工業和信息化局本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金;支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。
(一)收入預算:2025年本部門收入預算323.31萬元,其中,一般公共預算收入323.31萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級單位補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年減少5107.29萬元,主要原因是取消產業發展資金的預算。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算323.31萬元,其中,社會保障和就業支出30.96萬元,資源勘探工業信息等支出292.35萬元。支出較上年減少5107.29萬元,主要原因是取消了產業發展資金的預算。
四、一般公共預算支出情況
2025年本部門一般公共預算支出323.31萬元,其中,社會保障和就業支出30.96萬元,占9.58%,資源勘探工業信息等支出292.35萬元,占90.42%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數313.31萬元,占總支出的比重為96.91%,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中,人員經費278.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費35.20萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算10.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。行政運行支出10.00萬元,主要用于四上企業統計人員的考核費用。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025年本部門機關運行經費35.20萬元,比上年預算減少8.00萬元,下降18.52%,主要原因是2025年人員減少,經費相對減少。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年減少0.50萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定,控制開銷,厲行節約。
(三)一般性支出情況:本部門會議費預算0萬元,擬召開0場會議,人數0人,內容為無;本部門培訓費預算0萬元,擬開展0場培訓,人數0人,內容為無;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2025年部門整體支出績效目標的金額為323.31萬元,基本支出313.31萬元,單位項目支出10.00萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。


