辰溪縣交通運(yùn)輸局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2024-12-30 10:37 信息來(lái)源:辰溪縣財(cái)政局

辰溪縣交通運(yùn)輸局

2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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第一部分2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表

第一部分部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī),負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。

2、組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn),參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3、承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)全縣農(nóng)村客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。

4、承擔(dān)全縣水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。

5、負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案,按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

6、承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。

7、漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)。

8、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng) 。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣交通運(yùn)輸局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),分別為辦公室(人事財(cái)務(wù)股)、政策法規(guī)股(行政審批服務(wù)股)、建設(shè)計(jì)劃股、運(yùn)輸管理股、安全監(jiān)督股、港航管理股(海事管理股)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年辰溪縣交通運(yùn)輸局部門(mén)預(yù)算編制范圍包括:辰溪縣交通運(yùn)輸局本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2025年部門(mén)預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金;支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算:2025年本部門(mén)收入預(yù)算584.65萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算收入584.65萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較上年減少136.04萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的減少。

(二)支出預(yù)算:2025年本部門(mén)支出預(yù)算584.65萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出50.43萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出534.21萬(wàn)元。支出較上年減少136.04萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的減少。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算支出584.65萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出50.43萬(wàn)元,占8.63%,交通運(yùn)輸支出534.21萬(wàn)元,占91.37%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)481.65萬(wàn)元,占總支出的比重為82.38%,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中,人員經(jīng)費(fèi)424.05萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)57.60萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)項(xiàng)目支出:2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算103.00萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。行政運(yùn)行支出103.00萬(wàn)元,主要用于沅水干流水電站礙航航運(yùn)企業(yè)的職工社保補(bǔ)貼、大病救助、喪葬慰問(wèn)等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57.60萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少8.00萬(wàn)元,下降12.20%,主要原因是人員的公用經(jīng)費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.73萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.73萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少7.27萬(wàn)元,主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi),嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(三)一般性支出情況:本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開(kāi)0場(chǎng)會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú);本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開(kāi)展0場(chǎng)培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú);擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

(四)政府采購(gòu)情況:2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為584.65萬(wàn)元,基本支出481.65萬(wàn)元,單位項(xiàng)目支出103.00萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分2025年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

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