修溪鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預算公開說明
發(fā)布時間:2021-02-18 09:46 信息來源:修溪鎮(zhèn)人民政府
目 錄
一、部門職責及機構設置情況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
(三)部門預算單位構成
二、2021年度部門預算表
三、部門預算安排情況說明
(一)介紹部門預算基本情況。
(二)年度“三公”經費預算情況。
(三)年度機關運行經費預算情況。
(四)年度政府采購支出預算情況。
(五)政府性基金預算支出情況說明
(六)一般性支出情況說明
(七)其他重要事項
四、專業(yè)名詞解釋
一、部門職責及機構設置情況
(一)部門職責
1、黨政辦公室(行政審批服務辦公室)。負責黨政服務和綜合協(xié)調工作,負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、績效考核、督查督辦、后勤保障等工作;負責重要事項的綜合協(xié)調和重要文稿的起草審核;負責權限內行政審批工作、優(yōu)化營商環(huán)境、政務公開和政務服務管理、電子政務、大數據管理、信用體系建設等工作;受理、協(xié)調處理群眾信訪事項。
2、黨建辦公室。負責基層黨建工作的組織推動、業(yè)務指導、督促落實和綜合協(xié)調等工作;負責基層黨組織建設和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干、關心下一代工作;負責機關事業(yè)單位的機構編制、人事政工管理等工作,協(xié)助管理派出(駐)機構人員;負責宣傳思想文化、意識形態(tài)(網絡意識形態(tài)、網絡安全)、統(tǒng)戰(zhàn)工作;協(xié)調工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織相關工作。
3、經濟發(fā)展辦公室(農業(yè)農村工作辦公室)。負責經濟發(fā)展規(guī)劃的制訂和落實一、二、三產業(yè)的指導、管理;負責招商引資、商貿流通、交通運輸、科技科普、統(tǒng)計等工作;負責貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興方針、政策;負責農村人居環(huán)境整治、農產品質量安全監(jiān)管、集體資產管理、農民減負監(jiān)督管理、農村土地管理、動植物疫病防疫、農業(yè)面源污染治理、農機監(jiān)管等農業(yè)農村工作;負責水利移民工作;承擔市場監(jiān)管有關方面的指導協(xié)調職責;協(xié)調與發(fā)展經濟相關的其他工作。
4、社會事務辦公室(衛(wèi)生健康辦公室、扶貧開發(fā)辦公室)。 負責民政、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、文化旅游、廣電體育、教育、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人事務、文明創(chuàng)建、公共服務等綜合社會事務管理等工作;負責扶貧開發(fā)工作,貫徹落實精準脫貧方針、政策。
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責貫徹落實自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)等方面方針政策和法律法規(guī);負責協(xié)助編制、實施區(qū)域內國土空間規(guī)劃等工作;監(jiān)督、指導公共基礎設施建設與維護工作;負責村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生整治、農村房屋建設管理等工作。按照管理權限,負責自然資源保護利用、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護、河長制等工作。
6、社會治安和應急管理辦公室。負責社會治理、平安建設、維護穩(wěn)定、掃黑除惡、網格化管理等工作;協(xié)調推動預防、化解社會矛盾和風險,推進社會治安整治、鐵路護路聯(lián)防、國家安全人民防線和反邪教等工作;負責安全生產、防汛抗旱、綜合防災減災救災報災、地質災害、消防、森林防滅火、突發(fā)事件應急救援等工作。
7、社會事務綜合服務中心(退役軍人服務站)。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責轄區(qū)內社會保險、醫(yī)療保險、就業(yè)維權、工傷失業(yè)、勞動爭議、衛(wèi)生健康、老齡、殘疾人、退役軍人和最低生活保障等相關服務性工作;承擔文化宣傳、旅游開發(fā)、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務職責。
8、農業(yè)綜合服務中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。 負責宣傳和貫徹執(zhí)行農技、農機、水利、林業(yè)、畜牧水產、動物防疫、農村經營等方面的方針政策和法律法規(guī),為轄區(qū)內農村、農業(yè)發(fā)展和提高農民科技文化水平提供技術支持和服務保障;負責農技、農機、水利、畜牧水產、動物防疫、林業(yè)等方面技術推廣應用與指導,負責農作物病蟲害監(jiān)測與防治和農產品質量監(jiān)管服務;負責水利基本建設的規(guī)劃實施、轄區(qū)水利設施防洪保安與開發(fā)利用以及防汛抗旱工作;負責保護森林資源、推廣林業(yè)科學技術、加強林區(qū)生態(tài)建設、森林防火與病蟲害防治;做好其他相關社會服務工作。
9、便民服務中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責“六辦”及社會事務綜合服務中心(退役軍人服務站)、農業(yè)綜合服務中心和相關派出(駐)機構人員入駐辦事大廳,集中開展便民服務和網格化綜合管理的事務性、輔助性服務工作的統(tǒng)籌協(xié)調、日常管理、督查考核等工作。協(xié)調優(yōu)化營商環(huán)境事務,集中受理和辦理(代辦)與群眾、企業(yè)密切相關的行政許可(審批) 服務、公共服務、便民服務及“12345市民服務熱線”事項;做好“互聯(lián)網+政務服務”平臺建管用,推進“一件事一次辦”改革;協(xié)助相關部門做好政務服務公開工作;加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務大廳及網上服務平臺建設,指導轄區(qū)村級便民服務點建設,充分發(fā)揮綜合便民服務作用。
10、綜合行政執(zhí)法大隊。負責安全生產、消防、森林防滅火及其他應急管理、自然資源、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、市容市貌環(huán)境衛(wèi)生、農業(yè)農村、林業(yè)、水利、教育、體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、交通運輸、社會保障等方面的日常執(zhí)法活動和重大案件線索巡查;根據相關法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作,并接受有關縣級主管部門的業(yè)務指導和監(jiān)督;作為綜合執(zhí)法平臺,統(tǒng)一組織轄區(qū)內派出(駐)機構的執(zhí)法力量和資源,實行聯(lián)合執(zhí)法;負責河長制、路長制、環(huán)境整治、愛衛(wèi)等監(jiān)督檢查和執(zhí)法工作。
(二)機構設置情況
設置黨政辦公室、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊等部門。
(三)部門預算單位構成
本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
二、2021年度部門預算表
1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表(按部門預算經濟分類),5、部門支出總表(按政府預算經濟分類),6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類),17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類),22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類),23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類),24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類),25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類),26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類),27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 (公開表格附后)。
三、部門預算安排情況說明
(一)介紹部門預算基本情況
1.年度收支預算情況。
2021年部門預算包括鎮(zhèn)本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。
①收入預算,2021年年初預算數1503.06萬元,較上年減少58.46萬元,主要是:厲行節(jié)約、嚴控一般性支出,其中,一般公共預算撥款809.56萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,其他收入693.5萬元。
②支出預算,2021年年初預算數1503.06萬元,較上年減少55.46萬元,主要是:厲行節(jié)約、嚴控一般性支出。
2.年度一般公共預算財政撥款支出情況。
①基本支出:2021年年初預算數809.56萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利性支出612.2萬元、商品和服務支出162.88萬元、對個人和家庭補助支出34.48萬元;其它資本性支出0萬元;
②項目支出:2021年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
(二)年度“三公”經費預算情況
2021年“三公”經費預算數為36萬元,其中,公務接待費18萬元,公務用車購置及運行費18萬元(公務用車運行18萬元、公務用車購置0萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數增加10.2萬元,增加37%,主要因為實行鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
(三)年度機關運行經費預算情況
2021年鎮(zhèn)機關運行經費一般公共預算撥款162.88萬元,相比2020年預算數減少17萬元,減少9.5%。
(四)年度政府采購支出預算情況
2021年政府采購預算總額10萬元,其中,政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(五)政府性基金預算支出情況說明
2021年本部門無政府性基金預算支出。
(六)一般性支出情況說明
2021年本部門會議費預算4萬元,培訓費預算1萬元,節(jié)慶、晚會、賽事活動經費預算0萬元。
(七)其他重要事項
1、國有資產占用情況。
國有資產總額211.9萬元,其中房屋為165.76萬元,公務用車2臺,價值27.36萬元,其它固定資產為18.78萬元。
2、預算績效情況的說明。
1本年度預算績效總額1503.06萬元(其中一般公共預算809.56萬元、其他資金693.5萬元)。詳細見附件29
2重點項目績效目標情況
本部門無重點項目績效目標情況
四、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


