辰溪縣錦濱鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開說明

發(fā)布時間:2024-12-30 11:13 信息來源:辰溪縣財政局

辰溪縣錦濱鎮(zhèn)人民政府

2025年部門預算公開說明

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第一部分2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

第一部分部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、黨政辦公室:負責協(xié)助鎮(zhèn)領導處理日常黨務和行政管理工作;協(xié)助抓好紀檢、監(jiān)察、群團工作和精神文明建設;做好文秘、接待、后勤、信息、統(tǒng)計、檔案、調(diào)研、督查工作;負責政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理,承辦以鎮(zhèn)政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復議案件,具體承擔依法行政、政務公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項工作;聯(lián)系聯(lián)絡人大、政協(xié)工作,承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室:按照干部管理權限,組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養(yǎng)選拔和黨員發(fā)展教育等工作;負責本單位干部職工心理健康關愛工作;承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等職責;負責武裝、民宗、群團和精神文明建設等工作。

3、財政所:負責編制和執(zhí)行鎮(zhèn)政府財政預決算工作,管理預算內(nèi)外資金、編制財政預算草案;負責管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)所屬行政事業(yè)單位的財務活動;負責財政收支管理,鄉(xiāng)財政性資金債權管理;負責政府性項目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作;負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經(jīng)濟發(fā)展辦公室:貫徹國家對農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī),對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善實施服務;負責全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和重要項目申報工作,指導全鎮(zhèn)各村編制農(nóng)村經(jīng)濟、項目立項,做好統(tǒng)計工作;引導各村深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革,完善農(nóng)村社會化服務體系,做好農(nóng)業(yè)新技術的培訓教育和職稱評審工作;收集和反饋農(nóng)業(yè)綜合信息,為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位服務,積極發(fā)展信息、中介、行業(yè)協(xié)會等社會服務組織;負責環(huán)境衛(wèi)生工作;負責畜牧獸醫(yī)的疫情監(jiān)控及防疫工作;承擔黨委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其它工作。

5、社會事務辦公室:積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》,做好村民委員會換屆選舉的指導工作;負責行政區(qū)劃,救災、救濟物資的管理與發(fā)放,災民的安置,困難戶的救濟與扶貧,散居五保戶的管理,積極開展社會募捐獻愛心活動,負責殘疾人事業(yè)的管理與協(xié)調(diào);負責義務兵優(yōu)待款及各項撫恤金的發(fā)放;負責民族宗教與僑務工作;負責城鄉(xiāng)建設規(guī)劃的編制,城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村建設工作;負責土地使用、管理及其相關工作;完成黨委、政府分配的其它中心工作。

6、社會治安和應急管理辦公室:負責貫徹執(zhí)行上級有關基層社會治安綜合治理和應急管理工作的方針、政策和法律法規(guī);健全鄉(xiāng)、村兩級社會治安(平安建設)、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理等工作,指導協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理工作;加強法制教育,廣泛開展農(nóng)村普法宣傳;加強對外來人口的管理,開展 “兩勞”人員的幫教工作,強化社會治安;負責安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、防災減災、抗震救災、森林防火等工作;承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

7、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室:負責實施村規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設管理等工作。監(jiān)督、指導公共基礎設施建設等。按照管理權限,指導、協(xié)調(diào)和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護等工作,組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處,承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、農(nóng)業(yè)綜合服務中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。 負責宣傳和貫徹執(zhí)行農(nóng)技、農(nóng)機、水利、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、農(nóng)村經(jīng)營等方面的方針政策和法律法規(guī),為轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展和提高農(nóng)民科技文化水平提供技術支持和服務保障;負責農(nóng)技、農(nóng)機、水利、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、林業(yè)等方面技術推廣應用與指導,負責農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務;負責水利基本建設的規(guī)劃實施、轄區(qū)水利設施防洪保安與開發(fā)利用以及防汛抗旱工作;負責保護森林資源、推廣林業(yè)科學技術、加強林區(qū)生態(tài)建設、森林防火與病蟲害防治;做好其他相關社會服務工作。

9、便民服務中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責“六辦”及社會事務綜合服務中心(退役軍人服務站)、農(nóng)業(yè)綜合服務中心和相關派出(駐)機構人員入駐辦事大廳,集中開展便民服務和網(wǎng)格化綜合管理的事務性、輔助性服務工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、日常管理、督查考核等工作。協(xié)調(diào)優(yōu)化營商環(huán)境事務,集中受理和辦理(代辦)與群眾、企業(yè)密切相關的行政許可(審批) 服務、公共服務、便民服務及“12345市民服務熱線”事項;做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”平臺建管用,推進“一件事一次辦”改革;協(xié)助相關部門做好政務服務公開工作;加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務大廳及網(wǎng)上服務平臺建設,指導轄區(qū)村級便民服務點建設,充分發(fā)揮綜合便民服務作用。

10、綜合行政執(zhí)法大隊。負責安全生產(chǎn)、消防、森林防滅火及其他應急管理、自然資源、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、市容市貌環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、教育、體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、交通運輸、社會保障等方面的日常執(zhí)法活動和重大案件線索巡查;根據(jù)相關法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作,并接受有關縣級主管部門的業(yè)務指導和監(jiān)督;作為綜合執(zhí)法平臺,統(tǒng)一組織轄區(qū)內(nèi)派出(駐)機構的執(zhí)法力量和資源,實行聯(lián)合執(zhí)法;負責河長制、路長制、環(huán)境整治、愛衛(wèi)等監(jiān)督檢查和執(zhí)法工作。

(二)機構設置

辰溪縣錦濱鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設機構包括:內(nèi)設機構10個,分別為黨政辦公室、黨建辦公室、財政所、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊。

二、部門預算單位構成

納入2025年辰溪縣錦濱鎮(zhèn)人民政府部門預算編制范圍包括:辰溪縣錦濱鎮(zhèn)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金;支出包括保機關基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。

(一)收入預算:2025年本部門收入預算1175.45萬元,其中,一般公共預算收入1175.45萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級單位補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年減少258.89萬元,主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支。

(二)支出預算:2025年本部門支出預算1175.45萬元,其中,一般公共服務支出1056.30萬元,社會保障和就業(yè)支出119.15萬元。支出較上年減少258.89萬元,主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支。

四、一般公共預算支出情況

2025年本部門一般公共預算支出1175.45萬元,其中,一般公共服務支出1056.30萬元,占89.86%,社會保障和就業(yè)支出119.15萬元,占10.14%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數(shù)1175.45萬元,占總支出的比重為100.00%,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中,人員經(jīng)費1044.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費130.90萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算0萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費:2025年本部門機關運行經(jīng)費130.90萬元,比上年預算減少2.90萬元,下降2.17%,主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支。

(二)“三公”經(jīng)費預算:2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為26.00萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費26.00萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費26.00萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較上年減少11.07萬元,主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費開支,厲行節(jié)約。

(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算4.20萬元,擬召開55余次會議,人數(shù)1050人,內(nèi)容為人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、雙述雙評等;培訓費預算0.20萬元,擬開展3次培訓,人數(shù)50人,內(nèi)容為農(nóng)作物種植生產(chǎn)技術培訓、農(nóng)機操作技術培訓等業(yè)務技術培訓;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車3輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車3輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1175.45萬元,基本支出1175.45萬元,單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

19、國有資本經(jīng)營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

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