錦濱鎮人民政府2022年度部門預算公開說明
發布時間:2021-11-12 18:13 信息來源:辰溪縣錦濱鎮
錦濱鎮人民政府2022年度部門預算公開說明
目 錄
一、部門職責及機構設置情況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
二、2022年度部門預算表
三、部門預算安排情況說明
(一)部門預算基本情況
(二)年度“三公”經費預算情況
(三)年度機關運行經費預算情況
(四)一般性支出情況
(五)年度政府采購支出預算情況
(六)其他重要事項
四、專業名詞解釋
一、部門職責及機構設置情況
(一)部門職責
1、負責處理鎮機關內部綜合協調及日常行政事務;負責組織、機構編制、人事管理考核等工作;負責文秘、信息、檔案、保密、調研、重要會務、政府采購及行政后勤管理等工作;負責鎮本級和下屬單位的黨群組織、紀檢監察、人武、人大、政協等工作;
2、負責編制和執行鎮政府財政預決算工作,管理預算內外資金、編制財政預算草案;負責管理和監督本鄉所屬行政事業單位的財務活動;負責財政收支管理,鎮財政性資金債權管理;負責政府性項目及大額固定資金等方面的內審工作;負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。
3、負責履行縣發改局、經信局、商務局、環保局、安監局等部門委托鎮政府行使的管理職能;負責轄區內現有企業的管理服務工作;負責轄區內科技、環保、安全生產等工作;負責農田基本建設的規劃實施、先進生產技術推廣應用;動植物防疫等農業和水利、林業等工作。
4、負責轄區內村鄉建設規劃的編制和報批工作;負責轄區內建設工程、基礎設施的建設和管理;負責鎮土地收購儲備以及出讓前期工作;負責鎮域內重大基礎設施建設、集鎮改造工作;負責指導、監督、協調國有土地上房屋征收補償和集體土地上房屋征收補償工作;負責轄區內房屋征收補償政策的擬訂、宣傳、解釋工作;負責審核、修訂房屋征收補償方案;組織實施舊房拆除的管理工作。
5、負責轄區內集鎮道路保潔、道路綠化養護;負責履行縣住建局、建管局等部門委托鎮政府行使的管理職能;負責城鄉環境衛生秩序管理、國土管理、農村個人建房管理等工作;依據職能會同有關部門做好鎮域內交通秩序、工商行政、食品衛生、車輛營運等執法管理工作。
6、負責轄區內計劃生育、民政、教育衛生文化體育等工作;負責社會保險、勞動監察、勞動仲裁、就業再就業等服務工作。
7、負責轄區內綜合治理、社會穩定、來信來訪和司法調解、社區矯正、普法宣傳等社會綜合管理工作;負責協調社會治安基礎防范工作。
8、負責制定全鎮新農村建設的具體措施、實施意見和工作方案;承擔新農村建設的各項日常管理工作;在新農村建設領導小組領導下,負責指導協調各村、各有關部門在新農村建設中的任務、目標、計劃及具體實施工作;負責做好駐村指導員的日常管理工作。
9、履行相關行政許可職能和提供行政審批服務;負責相關審批辦證和提供政策咨詢等行政服務工作,綜合協調管理行政服務事務。
(二)機構設置情況
錦濱鎮人民政府作為一級部門預算單位,內設機構:黨政辦、財政所、司法所、畜牧站、林業站、水利站、經管站、計生辦、文化站、扶貧辦、監察室、民政辦、農技站、農機占、危房改造、安監站、勞保站、武裝、婦聯、國土站、團委。
二、2022年度部門預算表
1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類),5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類),6、財政撥款收支總表,7、一般公共預算支出表,8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類),9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類),10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類),11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類),12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類),13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類),14、一般公共預算“三公”經費支出表,15、政府性基金預算支出表,16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類),17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類),18、國有資本經營預算表,19、財政專戶管理資金預算支出表,20、專項資金預算匯總表,21、其他項目支出績效目標表,22、部門整體支出績效目標表,23、一般公共預算基本支出總表(公開表格附后)。
三、部門預算安排情況說明
(一)部門預算基本情況。
1.年度收支預算情況。
本單位是一級預算單位,只包括本級預算。
①收入預算,2022年年初預算數1202.03萬元,較上年減少403.21萬元,主要是:國家對專項工作開展的重視,增加了部分專項經費的開支要求,相應地增加了上級補助收入。其中,一般公共預算撥款188萬元,人員經費1014.03萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。
②支出預算,2022年年初預算數1202.03萬元,較上年減少403.21萬元,主要是國家對專項工作開展的重視,增加了部分專項經費的開支。其中,基本支出1202.03萬元,項目支出0萬元。
2.年度一般公共預算財政撥款支出情況。
①基本支出:2022年年初預算數為1202.03萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利性支出1009.06萬元、商品和服務支出188萬元、對個人和家庭補助支出4.97萬元、其他資本性支出0萬元;
3.政府性基金預算支出:本部門無政府性基金安排的支出。
(二)年度“三公”經費預算情況。
2022年“三公”經費預算數為52萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費25萬元(公務用車運行250萬元、公務用車購置0萬元),因公出國(境)費0萬元、公務接待費27萬。2022年“三公”經費預算較2022年預算數增加12萬元,提高23%,主要原因是,增加了必要的公務接待開支。
(三)年度機關運行經費預算情況。
2022年錦濱鎮機關運行經費一般公共預算撥款188萬元,相比2021年預算數減少287.87萬元,減少153%。
(四)一般性支出情況。
2022年本部門會議費預算12萬元,培訓費0萬元,節慶、晚會賽事活動經費預算0萬元。
(五)年度政府采購支出預算情況。
無
(六)其他重要事項
1、國有資產占用情況說明。
錦濱鎮國有資產占用情況如下:土地50.32萬元、房屋248.47萬元。
2、預算績效情況的說明。
無
四、專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


