辰溪縣上蒲溪瑤族鄉人民政府2025年部門預算公開說明

發布時間:2024-12-30 14:46 信息來源:辰溪縣財政局

辰溪縣上蒲溪瑤族鄉人民政府

2025年部門預算公開說明

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第一部分2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

第一部分部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、黨政辦公室(行政審批服務辦公室)。負責黨政服務和綜合協調工作,負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、績效考核、督查督辦、后勤保障等工作;負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核;負責權限內行政審批工作、優化營商環境、政務公開和政務服務管理、電子政務、大數據管理、信用體系建設等工作;受理、協調處理群眾信訪事項。

2、黨建辦公室。負責基層黨建工作的組織推動、業務指導、督促落實和綜合協調等工作;負責基層黨組織建設和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干、關心下一代工作;負責機關事業單位的機構編制、人事政工管理等工作,協助管理派出(駐)機構人員;負責宣傳思想文化、意識形態(網絡意識形態、網絡安全)、統戰工作;協調工會、共青團、婦聯等群團組織相關工作。

3、經濟發展辦公室(農業農村工作辦公室)。負責經濟發展規劃的制訂和落實一二三產業的指導、管理;負責招商引資、商貿流通、交通運輸、科技科普、統計等工作;負責貫徹執行鄉村振興方針、政策;負責農村人居環境整治、農產品質量安全監管、集體資產管理、農民減負監督管理、農村土地管理、動植物疫病防疫、農業面源污染治理、農機監管等農業農村工作;負責水利移民工作;承擔市場監管有關方面的指導協調職責;協調與發展經濟相關的其他工作。

4、社會事務辦公室(衛生健康辦公室、扶貧開發辦公室)。 負責民政、人力資源和社會保障、醫療保障、文化旅游、廣電體育、教育、衛生健康、民族宗教、退役軍人事務、文明創建、公共服務等綜合社會事務管理等工作;負責扶貧開發工作,貫徹落實精準脫貧方針、政策。

5、自然資源和生態環境辦公室。負責貫徹落實自然資源、生態環境、林業等方面方針政策和法律法規;負責協助編制、實施區域內國土空間規劃等工作;監督、指導公共基礎設施建設與維護工作;負責村容鎮貌、環境衛生整治、農村房屋建設管理等工作。按照管理權限,負責自然資源保護利用、林政管理、造林綠化、生態環境保護、河長制等工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。負責社會治理、平安建設、維護穩定、掃黑除惡、網格化管理等工作;協調推動預防、化解社會矛盾和風險,推進社會治安整治、鐵路護路聯防、國家安全人民防線和反邪教等工作;負責安全生產、防汛抗旱、綜合防災減災救災報災、地質災害、消防、森林防滅火、突發事件應急救援等工作。

7、社會事務綜合服務中心(退役軍人服務站)。為鄉鎮直屬公益一類事業單位。負責轄區內社會保險、醫療保險、就業維權、工傷失業、勞動爭議、衛生健康、老齡、殘疾人、退役軍人和最低生活保障等相關服務性工作;承擔文化宣傳、旅游開發、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務職責。

8、農業綜合服務中心。為鄉鎮直屬公益一類事業單位。 負責宣傳和貫徹執行農技、農機、水利、林業、畜牧水產、動物防疫、農村經營等方面的方針政策和法律法規,為轄區內農村、農業發展和提高農民科技文化水平提供技術支持和服務保障;負責農技、農機、水利、畜牧水產、動物防疫、林業等方面技術推廣應用與指導,負責農作物病蟲害監測與防治和農產品質量監管服務;負責水利基本建設的規劃實施、轄區水利設施防洪保安與開發利用以及防汛抗旱工作;負責保護森林資源、推廣林業科學技術、加強林區生態建設、森林防火與病蟲害防治;做好其他相關社會服務工作。

9、便民服務中心。為鄉鎮直屬公益一類事業單位。負責“六辦”及社會事務綜合服務中心(退役軍人服務站)、農業綜合服務中心和相關派出(駐)機構人員入駐辦事大廳,集中開展便民服務和網格化綜合管理的事務性、輔助性服務工作的統籌協調、日常管理、督查考核等工作。協調優化營商環境事務,集中受理和辦理(代辦)與群眾、企業密切相關的行政許可(審批) 服務、公共服務、便民服務及“12345市民服務熱線”事項;做好“互聯網+政務服務”平臺建管用,推進“一件事一次辦”改革;協助相關部門做好政務服務公開工作;加強鄉鎮便民服務大廳及網上服務平臺建設,指導轄區村級便民服務點建設,充分發揮綜合便民服務作用。

10、綜合行政執法大隊。負責安全生產、消防、森林防滅火及其他應急管理、自然資源、市場監管、生態環境、市容市貌環境衛生、農業農村、林業、水利、教育、體育、文化旅游、衛生健康、交通運輸、社會保障等方面的日常執法活動和重大案件線索巡查;根據相關法律法規及政策性文件統一授權,以鄉鎮名義開展執法工作,并接受有關縣級主管部門的業務指導和監督;作為綜合執法平臺,統一組織轄區內派出(駐)機構的執法力量和資源,實行聯合執法;負責河長制、路長制、環境整治、愛衛等監督檢查和執法工作。

(二)機構設置

辰溪縣上蒲溪瑤族鄉人民政府單位內設機構包括:內設機構10個,分別為黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執法大隊等部門。

二、部門預算單位構成

納入2025年辰溪縣上蒲溪瑤族鄉人民政府部門預算編制范圍包括:辰溪縣上蒲溪瑤族鄉人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金;支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

(一)收入預算:2025年本部門收入預算421.3萬元,其中,一般公共預算收入421.3萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級單位補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年減少73.06萬元,主要原因是厲行節約,縮減辦公開支。

(二)支出預算:2025年本部門支出預算421.3萬元,其中,一般公共服務支出374.78萬元,社會保障和就業支出46.52萬元。支出較上年減少73.06萬元,主要原因是厲行節約,縮減辦公開支。

四、一般公共預算支出情況

2025年本部門一般公共預算支出421.3萬元,其中,一般公共服務支出374.78萬元,占88.96%,社會保障和就業支出46.52萬元,占11.04%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數421.3萬元,占總支出的比重為100%,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中,人員經費355.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費65.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算0萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2025年本部門機關運行經費65.5萬元,比上年預算增加1.3萬元,上升2.02%,主要原因是人員增多。

(二)“三公”經費預算:2025年本部門“三公”經費預算數為8.5萬元,其中,公務接待費1.5萬元,公務用車購置及運行費7萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費7萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年減少4.5萬元,主要原因是壓縮“三公”經費開支。

(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算1萬元,擬召開15次會議,人數250人,內容為鄉村振興工作部署推進會、防洪防汛推進會、森林防火工作安排等;本部門培訓費預算0萬元,擬開展0場培訓,人數0人,內容為無;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2025年部門整體支出績效目標的金額為421.3萬元,基本支出421.3萬元,單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

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