辰溪縣水利局2025年部門預算公開說明
發(fā)布時間:2024-12-30 14:52 信息來源:辰溪縣財政局
辰溪縣水利局
2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責保障全縣水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃;
2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。擬定全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施;
3、負責落實重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度;按規(guī)定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施,負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施
4、指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃;負責節(jié)約用水工作。擬定節(jié)約用水政策,組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織制定有關標準
5、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護預綜合利用。指導江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護
6、負責對水利工程建設實施監(jiān)管,并組織指導其建后運行;負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告;指導農(nóng)村水利工作
7、組織開展灌排工程建設與改造。指導農(nóng)村飲水安全工程建設管理工作,指導節(jié)水灌溉有關工作;
8、負責水利工程移民管理工作。擬訂水庫移民有關政策并監(jiān)督實施;負責協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛,負責水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;
9、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。
(二)機構(gòu)設置
辰溪縣水利局單位內(nèi)設機構(gòu)包括:內(nèi)設機構(gòu)5個,分別為辦公室、人事財務股、水利工程建設股、水土保持及水資源監(jiān)測服務中心、河道管理中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2025年辰溪縣水利局部門預算編制范圍包括:辰溪縣水利局本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金;支出包括保機關基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。
(一)收入預算:2025年本部門收入預算1267.88萬元,其中,一般公共預算收入1267.88萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級單位補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年減少230.42萬元,主要原因是人員經(jīng)費減少、項目投入減少。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算1267.88萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出128.79萬元,農(nóng)林水支出1139.10萬元。支出較上年減少230.42萬元,主要原因是人員經(jīng)費減少、項目投入減少。
四、一般公共預算支出情況
2025年本部門一般公共預算支出1267.88萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出128.79萬元,占10.16%,農(nóng)林水支出1139.10萬元,占89.84%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數(shù)1166.04萬元,占總支出的比重為91.97%,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中,人員經(jīng)費1023.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費142.40萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算101.84萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。行政運行支出101.84萬元,主要用于安全飲水消毒凈化藥品采購及管護維護費30萬元;上型水庫管護員工資9.84萬元;河長制工作經(jīng)費32萬元;防汛預警系統(tǒng)維護費30萬元。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2025年本部門機關運行經(jīng)費142.40萬元,比上年預算減少8.00萬元,下降5.32%,主要原因是人員減少。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.70萬元,其中,公務接待費3.70萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較上年減少5.30萬元,主要原因是響應國家政策、厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算2.60萬元,擬召開5次會議,人數(shù)163人,內(nèi)容為縣城小型水庫標準化管理示范縣調(diào)度推進會、第二期河長制業(yè)務培訓會、農(nóng)村安全集中供水知識培訓會、小型農(nóng)業(yè)水利設施建設和管護工作推進會、第一期河長制業(yè)務培訓會;本部門培訓費預算0萬元,擬開展0場培訓,人數(shù)0人,內(nèi)容為無;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1267.88萬元,基本支出1166.04萬元,單位項目支出101.84萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。


