辰溪縣水利局2024年部門預算公開說明

發布時間:2023-12-29 10:20 信息來源:辰溪縣財政局

辰溪縣水利局

2024年部門預算公開說明

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第一部分2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表


第一部分部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

負責保障全縣水資源的合理開發利用。組織編制全縣水資源規劃、縣確定的重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃;負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。擬定全縣水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責落實重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度;按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施,負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施;指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規劃;負責節約用水工作。擬定節約用水政策,組織編制節約用水規劃并監督實施,組織制定有關標準;指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護預綜合利用。指導江河湖泊及河口的治理、開發和保護;負責對水利工程建設實施監管,并組織指導其建后運行;負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告;指導農村水利工作。組織開展灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作,指導節水灌溉有關工作;負責水利工程移民管理工作。擬訂水庫移民有關政策并監督實施;負責協調重大涉水違法事件的查處,協調跨鄉鎮水事糾紛,負責水政監察和水行政執法;負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。

(二)機構設置

辰溪縣水利局單位內設機構包括:內設機構5個,分別為辦公室、人事財務股、水利工程建設股(水旱災害防御中心、水庫移民股)、水土保持及水資源監測服務中心、河道管理中心(水政監察大隊、河長制辦公室)。

二、部門預算單位構成

納入2024年辰溪縣水利局部門預算編制范圍包括:辰溪縣水利局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金;支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

(一)收入預算:2024年本部門收入預算1498.30萬元,其中,一般公共預算收入1498.30萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助0萬元。收入較上年減少14.43萬元,主要原因是響應國家政策厲行節約,人頭經費減少。

(二)支出預算:2024年本部門支出預算1498.30萬元,其中,社會保障和就業支出127.41萬元,農林水支出1275.34萬元,住房保障支出95.56萬元。支出較上年減少14.43萬元,主要原因是響應國家政策厲行節約,人頭經費減少。

四、一般公共預算支出情況

2024年本部門一般公共預算支出1498.30萬元(含上級財政補助0萬元),其中,社會保障和就業支出127.41萬元,占8.50%,農林水支出1275.34萬元,占85.12%,住房保障支出95.56萬元,占6.38%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數1388.46萬元,占總支出的比重為92.67%,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中,人員經費1238.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費150.40萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算109.84萬元,占總支出的比重為7.33%,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。行政運行支出40.00萬元,主要用于河長制工作開支;防汛支出39.84萬元,主要用于預警系統維護費30萬元,上型水庫管護員補助9.84萬元;農村供水支出30.00萬元,主要用于安全飲水消毒凈化藥品采購及管護維護費30萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2024年本部門機關運行經費150.40萬元,比上年預算減少91.40萬元,下降37.80%,主要原因是響應國家政策厲行節約,人頭經費減少。

(二)“三公”經費預算:2024年本部門“三公”經費預算數為9.00萬元,其中,公務接待費9.00萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年減少1.00萬元,主要原因是響應國家政策厲行節約。

(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算2.60萬元,擬召開6會議,人數300人,內容為河長會議水旱災害會議、2024年辰溪縣提升山上經濟作物灌溉水源保障能力建設推進會議、農村安全飲水管護員培訓會、小型農業水利設施建設和管護推進會、2024年第二期河長制業務培訓及交流學習會;培訓費預算0萬元;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1498.30萬元,基本支出1388.46萬元,單位項目支出109.84萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2024年部門預算表

1收支總表

2收入總表

3支出總表

4支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6財政撥款收支總表

7一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

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