辰溪縣文化旅游廣電體育局2025年部門預算公開說明

發布時間:2024-12-30 16:14 信息來源:辰溪縣財政局

辰溪縣文化旅游廣電體育局

2025年部門預算公開說明

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第一部分2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

第一部分部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

擬訂全縣文化旅游體育市場管理規劃并組織實施,對全縣文化旅游體育市場經營進行行業監管,承擔全縣文化旅游體育行業信用體系建設工作;負責對縣城區內網絡文化經營場所的監管,指導組織全縣文化旅游體育市場經營場所、設施、服務、產品等標準并監督實施,監管全縣文化旅游體育市場服務質量,指導服務質量提升,加強行業服務技能培訓,負責星級飯店、星級旅行社創建,承擔假日旅游市場的監督管理。承擔本系統安全工作的綜合協調和全縣行業安全工作。承擔全縣廣播電視重大主題宣傳和重大活動宣傳的指導、監管工作。

(二)機構設置

辰溪縣文化旅游廣電體育局單位內設機構包括:內設機構10個,分別為辦公室、人事財務股、文化藝術股、廣播電視股、政策法規股、體育股、文物保護股、旅游管理股、產業開發股、市場管理股。

二、部門預算單位構成

納入2025年辰溪縣文化旅游廣電體育局部門預算編制范圍包括:辰溪縣文化旅游廣電體育局本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金;支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

(一)收入預算:2025年本部門收入預算487.27萬元,其中,一般公共預算收入487.27萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級單位補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年減少2184.85萬元,主要原因是減少湘西剿匪舊址改造項目投入。

(二)支出預算:2025年本部門支出預算487.27萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出444.70萬元,社會保障和就業支出42.57萬元。支出較上年減少2184.85萬元,主要原因是減少湘西剿匪舊址改造項目投入。

四、一般公共預算支出情況

2025年本部門一般公共預算支出487.27萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出444.70萬元,占91.26%,社會保障和就業支出42.57萬元,占8.74%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數403.27萬元,占總支出的比重為82.76%,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中,人員經費355.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費48.00萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算84.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其他文化和旅游支出84.00萬元,主要用于文化產業規上企業培育、“應急廣播”運行維護支出。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2025年本部門機關運行經費48.00萬元,比上年預算減少12.00萬元,下降20.00%,主要原因是人員異動公用經費減少。

(二)“三公”經費預算:2025年本部門“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年減少1.50萬元,主要原因是根據《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》和《湖南省黨政機關國內公務接待管理工作有關政策解讀(一)》規定,減少“三公”經費開支。

(三)一般性支出情況:本部門會議費預算0萬元,擬召開0場會議,人數0人,內容為無;培訓費預算0.50萬元,擬開展專業技術人員繼續教育培訓,人數13人,內容為對專業技術人員進行2025年繼續教育培訓;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2025年部門整體支出績效目標的金額為487.27萬元,基本支出403.27萬元,單位項目支出84.00萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

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